吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心
2018年预算信息公开说明
根据《中华人民共和国预算法》、《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)、《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)和《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)文件的要求,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,依法依规公开我单位2018年预算信息如下:财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>
一、部门基本情况
(一)基本职责
1、完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。
2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼保健计划生育卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
3、受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导,考核与评价。
4、组织开展本辖区的妇幼保健计划生育教育和健康促进工作。组织实施本辖区母婴保健技术和计划生育服务培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测,妇幼计生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析和汇总上报。
6、开展妇女保健和计划生育技术服务,加强妇女生殖道感染,性传播疾病等妇女常见病防治。
7、开展儿童保健服务,受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。
8、提供以下基本医疗服务:计划生育指导与避孕、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查、孕前优生健康检查、优生优育、孕产期保健、妇女、儿童常见疾病诊治、避孕药具管理、计划生育技术人员和妇幼卫生保健人员培训、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、计划生育技术服务、妇幼卫生监测与信息化管理工作等。
(二)机构设置
365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心是区卫生和计划生育局所属副科级全额事业单位,成立于1982年,原名365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健院,2015年10月与计划生育服务中心合并后更名为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心。是一所集生殖保健服务、儿童保健服务、妇女保健服务、计划生育服务、健康教育、专业培训、妇女保健技术指导为一体的综合性保健机构。开设妇女保健指导科、儿童保健指导科、健康教育科和检验、B超、心电、乳腺、放射等辅助科室。
(三)编制及领导职数
区编办核定的编制有80个,事业80个,科级职数1个。事业人员104人,副科1人,副高级14人,中级50人,助理级22人,员级2人,高级工4人,中级工2人,初级工1人,技师6人,科员2人。
(四)部门预算单位构成
本部门2018年预算仅包括本单位预算。
二、2018年度主要工作
(一)基本公共卫生项目:
1、完成0-6岁儿童的保健项目工作。
2、完成孕产妇保健项目工作。
(二)重大公共卫生项目:
1、增补叶酸预防神经管畸形:为城市及农村怀孕妇女
免费发放叶酸,使叶酸服用率达到国家要求。
2、农村妇女宫颈癌筛查项目:在全区范围内免费开展35-64岁农村妇女的“宫颈癌”免费筛查项目,按照2000例任务数前半年完成项目要求,争创省优。
3、孕前优生健康检查项目:为全区准备怀孕的夫妇免费进行孕前优生健康检查,按照720对的检查任务数,前半年完成此项工作,争创省优。
4、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目:为全区孕产妇免费进行预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播检测、咨询的医疗卫生机构覆盖率达到100%;提高为艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生儿童的相关干预服务能力;争取孕期检测率达到省市级要求75%以上,孕早期检测率达到35%以上,抗病毒药物应用率达90%以上。
(三)全面完成省政府民生工程指标任务
1、产前筛查:按照“政府主导、部门配合、分工协作、齐抓共管”的原则,全面完成任务数4700人的检查。
2、0-6岁残疾儿童筛查:按照初筛、复筛、诊断一条龙
分工合作,责任到人的联动模式,全面完成任务数30例的检查。
(四)完成区委、区政府及上级机关交办的其他工作。
三、2018年预算情况
2018年财政拨款总收入1178.0922万元,其中:一般公共预算收入1178.0922万元、政府性基金收入0万元。
2018年财政拨款总支出1178.0922万元,其中:一般公共预算总支出1178.0922万元、政府性基金支出0万元。
1、收入预算:
2018年一般公共预算收入1178.0922万元,2017年公共预算收入1523.6974万元,比上年减少345.6052万元,同比减少29.3%,主要原因为去年有办公场所租赁费及定向改造费,本年房租未纳入预算,政府性基金收入0万元。
2、支出预算:
2018年一般公共预算支出1178.0922万元,2017年公共预算支出1523.6974万元,比上年减少345.6052万元,同比减少29.3%,主要原因为去年有办公场所租赁费及定向改造费,本年房租未纳入预算。2018年一般公共预算按支出用途划分:基本支出1178.0922万元,其中:工资福利支出1032.6232万元,商品和服务支出23.5574万元,对个人和家庭的补助支出121.9116万元,政府性基金支出0万元。
四、2018年机关运行经费执行情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位,无机关运行经费。
五、2018年“三公”经费预算
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)费用本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务接待费本年0万元,上年为0万元,同比无增减;公务用车购置及运行维护费本年0万元,上年为0万元,同比无增减。
六、政府采购安排情况
2018年政府采购0万元。
七、国有资产占用情况
1、车辆情况
本单位截止2017年底共有车辆1部,价值为9.1816万元,为母婴健康快车。
2、通用设备
本单位截止2017年底通用设备(不包括车辆)价值为46.5719万元,无单位价值在50万元以上的通用设备。
3、专用设备
本单位截止2017年底专用设备价值为205.94232万元,价值在100万元以上的专用设备1台。
八、重点项目预算的绩效目标
本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。



