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        365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心2019年部门决算及“三公”经费信息公开说明
        发布:2020-10-29 14:46:00  来源:365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心 
          根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民政府办公室关于做好全区预(决)算和“三公”经费信息公开工作的通知》(离政办发〔2014〕130号)《吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》(离财预〔2016〕112号)《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于转发<财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知>的通知》(离财预〔2016〕373号)《365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于批复2019年度部门决算的通知》(离财库〔2020〕1号)文件的要求现将我单位2019年部门决算信息公开如下:
          一、部门概况
          (一)基本职责
          1、完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。
          2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼保健计划生育卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
          3、受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健计划生育服务进行检查指导,考核与评价。
          4、组织开展本辖区的妇幼保健计划生育教育和健康促进工作。组织实施本辖区母婴保健技术和计划生育服务培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
          5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测,妇幼计生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析和汇总上报。
          6、开展妇女保健和计划生育技术服务,加强妇女生殖道感染,性传播疾病等妇女常见病防治。
          7、开展儿童保健服务,受卫生行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。
          8、提供以下基本医疗服务:计划生育指导与避孕、妇幼保健咨询、健康教育、婚前保健与医学检查、孕前优生健康检查、优生优育、孕产期保健、妇女、儿童常见疾病诊治、避孕药具管理、计划生育技术人员和妇幼卫生保健人员培训、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、计划生育技术服务、妇幼卫生监测与信息化管理工作等。
          (二)机构设置
          365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心是区卫生和计划生育局所属副科级全额事业单位,成立于1977年3月,原名365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健院,2015年10月与计划生育服务中心合并后更名为365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心。是一所集生殖保健服务、儿童保健服务、妇女保健服务、计划生育服务、健康教育、专业培训、妇女保健技术指导为一体的综合性保健机构。开设妇女保健指导科、儿童保健指导科、健康教育科和检验、B超、心电、乳腺、放射等辅助科室。 
          (三)编制及领导职数
          365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心核定财政拨款全额事业编制70名,副科级领导职数1名。实有财政供养人员96人,副科级领导1人。
          (四)部门决算单位构成
          本部门2019年决算仅包括本单位决算。
          二、2019年主要工作完成情况
          1、孕产妇健康管理:截至11月底,辖区内活产数4857,孕产妇管理4819人,健康管理率99%。孕产妇早孕建册4581人,早孕建册率94%。产后访视4406人,产后访视率90%。高危孕产妇管理率100%。 
          2、0-6岁儿童健康管理:截至11月底,7岁以下儿童应管理人数32087人,管理27459人,管理率86%。3岁以下儿童应管理人数15762人,其中健康管理人数13031人,管理率83%。辖区内活产数4587人,新生儿访视4499人,新生儿访视率98%。
          3、发放叶酸预防神经管畸形:农村任务数为2600人,完成数为1524人;城市任务数为800人,完成数为1001人,叶酸服用率74%,叶酸依从人数2191人,依从率87%,叶酸知晓率99%。  
          4、农村35—64岁妇女“宫颈癌”筛查:此项目从2012年开始实施,每年都按时完成项目任务,2019年上级下达任务2000例,任务全部完成,完成率100%,结案1888人,结案率94%。其中生殖道感染708例,生殖系统良性疾病3例。对筛查出的各种病例均进行了相应的处理及随访,转诊率100%。
          5、孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断:截至11月底,各医疗机构共有产妇7631人,梅毒血清学检测、艾滋病抗体检测、乙肝表面抗原检测共7593人。孕期检测率99.74%。孕早期检测3992人,孕早期检测率52.44%,抗病毒药物应用率100%。其中孕产妇艾滋病感染2人,梅毒感染28人;乙肝表面抗原阳性数67人,全部指导阻断及诊治。
          6、孕前优生健康检查:2019年任务660对,截至11月底,共检查667对育龄夫妇,超额完成。
          7、避孕药具:截止11月份,发放避孕套810200只,短效避孕药1002板,宫内节育器994套,避孕膜1382本,上街宣传咨询3次,服务人次1200余人。育龄妇女综合避孕率95%;育龄妇女计划生育保健知识普及率85%。
          8、产前筛查:今年全区的任务是4600例,截止11月筛查4720人,超额完成任务。其中产前筛查高危353人,对所有高风险孕产妇全部进行产前随访。高风险率7.48%,转诊率98%,产前诊断率86.7%。
          9、0-6岁残疾儿童筛查:任务数20例,已经全部完成,并全部指导转介至定点机构进行了确诊。
          10、贫困县农村妇女“两癌”免费筛查:此项目为今年的新项目,任务数为乳腺癌5500例,宫颈癌4500例,已全部完成筛查。
          11、儿童营养改善项目:此项目为今年的新项目,要求为农村6—24个月龄婴幼儿发放营养包,共有目标人群6828人,截止11月份,服用人数6409人,服用率93.86%。
          12、新生儿“两病”筛查及听力筛查:全区各助产机构均开展此项筛查工作,三季度全区新生儿活产数共6185人,“两病”筛查5834人,筛查率达94.32%(新生儿两病筛查达标率80%),新生儿听力筛查4200人,筛查率67.9%(新生儿听力筛查达标率达80%)。其中365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版户籍活产数294人,新生儿“两病”筛查283人,筛查率96.2%。新生儿听力筛查216人,筛查率73.46%。
          13、截止11月底,妇幼计生中心共体检4所公立幼儿园,儿童共初检4730人,复检1822人,教师体检425人;各乡镇共体检122所幼儿园,儿童共体检12250人,为所有5-6岁儿童给予视力筛查。
          三、2019年收支决算情况
          (一)收入决算
          2019年收入决算1549.12万元,其中:一般公共预
          算收入1529.19万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,上年结余结转80.44万元,全年合计1629.56万元。 
          (二)支出决算
          2019年支出决算1402.25万元,其中:一般公共预算支出1382.02万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,年末结余227.6万元(其中项目支出结转和结余227.6万元)。
          2019年一般公共预算拨款支出按用途划分:
          1、基本支出1320.69万元,主要是:工资福利支出1124.16万元,商品和服务支出171.69万元,对个人家庭补助24.84万元,其他资本性支出0万元;
          2、项目支出61.33万元,均为上级专款支出。
          3、其他支出0万元。
          2019年政府性基金预算拨款支出按用途划分:
          1、基本支出0万元.
          2、项目支出0万元。
          3、其他支出0万元。
          四、2019年机关运行经费执行情况
          机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位是财政全额补助事业单位,无机关运行经费。
          五、2019年“三公”经费决算
          2019年一般公共预算执行“三公”经费支出0.28万元,同比减少2.08万元,减少原因:维修费用减少。其中公务接待费支出0元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出0.28万元,同比减少2.08万元,(其中公务用车购置费支出0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费支出0.28万元,同比减少2.08万元,减少原因:维修费用减少);因公出国(出境)费支出0万元,与上年相比无变化。
          六、2019年政府采购决算
          2019政府采购年初预算10.37万元,实际支出10.37万元,同比减少203.57万元,增减原因:上一年已经购买设备,当年不需要。
          七、国有资产占用情况
          1、车辆情况
          本单位共有车辆1辆,价值为9.1816万元,为母婴健康快车。
          2、通用设备
          本单位通用设备价值为46.1635万元(不包含车辆),无单位价值在50万元以上的通用设备。
          3、专用设备
          本单位专用设备价值为506.0455万元,价值在100万元以上的专用设备2台。
          八、重点项目预算的绩效目标
          本单位无重点项目,没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。